Mudanças entre as edições de "Parâmetros do Sistema"

De Sigewin
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 495: Linha 495:
|-
|-
| SIS || CARNE_ORDENACAO || IMPRESSAO || Este parâmetro tem por objetivo a ordenação na impressão do carnê.
| SIS || CARNE_ORDENACAO || IMPRESSAO || Este parâmetro tem por objetivo a ordenação na impressão do carnê.
|-
| SIS || NF_PEDIDO_VENDA. || NOTA FISCAL || Este parâmetro tem por objetivo ativar a aba NF-e na tela de pedido de vendas. Esta aba tem por finalidade emular os impostos que serão cobrados na nota fiscal antes da geração da nota.
|-
|-
| SIS || NF_CALC_PESO || NOTA FISCAL || Este parâmetro tem por objetivo calcular de forma automática o peso líquido e o peso bruto, cadastrados no produto, na tela de pedido de vendas (aba NF-e) e na tela de Manutenção de Notas Fiscais.
| SIS || NF_CALC_PESO || NOTA FISCAL || Este parâmetro tem por objetivo calcular de forma automática o peso líquido e o peso bruto, cadastrados no produto, na tela de pedido de vendas (aba NF-e) e na tela de Manutenção de Notas Fiscais.
Linha 506: Linha 504:
| EMP || FN_VALID_DOC || FINANCEIRO || Este parâmetro tem por objetivo exibir um questionamento com relação à inclusão da descrição de títulos idênticos. Essa função específica foi implementada nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber.
| EMP || FN_VALID_DOC || FINANCEIRO || Este parâmetro tem por objetivo exibir um questionamento com relação à inclusão da descrição de títulos idênticos. Essa função específica foi implementada nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber.
|-
|-
| EMP || FN_MANTER_DOC_RECPAG || FINANCEIRO || Este parâmetro incide sobre as telas de Contas a Receber, Recebimento de Clientes, Contas a Pagar e Pagamentos. Sua finalidade, se marcado, é manter o nome original do título se este for baixado parcialmente.
| EMP || FN_MANTER_DOC_RECPAG || FINANCEIRO || Este parâmetro incide sobre as telas de Contas a Receber, Recebimento de Clientes, Contas a Pagar e Pagamentos. Sua finalidade, se marcado, é manter o nome original do título se este for baixado parcialmente. Além disso, ao baixar contas a receber e pagar será subtraído o valor restante do título original e gerado um novo título.
|-
|-
| SIS || PEDIDO_IMP_SOMAQTD || VENDAS || Este parâmetro exibe a somatória da quantidade total de itens no pedido de venda na impressão bobina. É necessário, também, que o parâmetro PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO esteja ativo. Não funciona em bobina gráfica.
| SIS || PEDIDO_IMP_SOMAQTD || VENDAS || Este parâmetro exibe a somatória da quantidade total de itens no pedido de venda na impressão bobina. É necessário, também, que o parâmetro PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO esteja ativo. Não funciona em bobina gráfica.
Linha 528: Linha 526:
| SIS || SYS_FECHAMENTO || SISTEMA || Este parâmetro tem como objetivo utilizar a data do parâmetro SYS_SINCRONIZA para o encerramento das ofertas, caso contrário, o sistema continuará necessitando da tela de Fechamento Diário para o encerramento das ofertas.
| SIS || SYS_FECHAMENTO || SISTEMA || Este parâmetro tem como objetivo utilizar a data do parâmetro SYS_SINCRONIZA para o encerramento das ofertas, caso contrário, o sistema continuará necessitando da tela de Fechamento Diário para o encerramento das ofertas.
|-
|-
| EMP || FN_MANTER_DOC_RECPAG || FINANCEIRO || Utilizando este parâmetro, ao baixar contas a receber e pagar será subtraido o valor restante do titulo original e gerado um novo título.
| EMP || NF_VALIDA_VALOR_FIN || NOTA FISCAL || Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
|-
|-
| EMP || NF_VALIDA_VALOR_FIN || NOTA FISCAL || Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
| SIS || PEDIDO_IMP_ASK_CODBAR || VENDAS || A finalidade deste parâmetro é a inclusão de diálogo para troca de código interno pelo código de barras do produto.
|-
| SIS || PEDIDO_ITENS_HEADER_LIST || VENDAS || A finalidade deste parâmetro é a listagem de colunas que poderão ser exibidas na grid de produtos na tela de Pedido de Vendas.
|-
| SIS || ORC_ITENS_HEADER_LIST || VENDAS || A finalidade deste parâmetro é a listagem de colunas que poderão ser exibidas na grid de produtos na tela de Orçamento de Venda.
|-
| EMP || NF_PEDIDO_VENDA || NOTA FISCAL || Por intermédio deste parâmetro, uma nova aba, "Nfe", é exibida no pedido de vendas. Essa aba tem por finalidade apresentar os valores de impostos contidos nos produtos antes mesmo da geração da nota fiscal. Os valores de impostos serão levados até a aba "Financeiro" do pedido, no campo "Impostos".
|-
| SIS || FN_PAG_TRANSF_CHEQUE || FINANCEIRO || A finalidade deste parâmetro é transferir de conta o cheque utilizado na venda.
|-
| EMP || ENVIO_DOC_FISCAL_CFE || FERRAMENTAS || A finalidade deste parâmetro é separar os xml por equipamento para o envio por e-mail pela tela de Envio de Documentos Fiscais por E-mail. Além disso, poderão ser visualizadas em tela com uma nova coluna, a qual exibirá seu número de série. Por fim, no relatório NF-e, SAT e NFC-e, foi incluído um novo campo que poderá exibir também as informações por equipamento.
|-
| SIS || PRODUCAO_PEDIDO || VENDAS || Este parâmetro tem por finalidade exibir opção de “Produção” na venda.
|-
| SIS || NF_DADOS_TRIB || NOTA FISCAL || Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a utilização, além da unidade comercial (qCom) e Valor Unitário comercial (vCom), de Unidade Tributável (uTrib) e Quantidade Tributável (qTrib) e Valor Unitário Tributável (vTrib), os quais vão ser impressos na danfe.
|-
| SIS || ES_FILTRA_TERC || ESTOQUE || Este parâmetro tem por finalidade permitir ou não visualizar o filtro "de terceiro" na tela de busca de produtos, tanto no retaguarda quanto no PDV.
|-
| USU e EST || PDV_CONTA  || PDV || Este parâmetro tem por finalidade determinar a conta a ser utilizada no PDV. O parâmetro divide-se em dois, sendo por estação ou por usuário.
|-
| SIS || CRM_CONTA_PEDIDO  || VENDAS || Este parâmetro tem por finalidade controlar a conta de entrada de pedidos feitos por intermédio do CRM.
|-
| EMP || OC_VENDEDOR_SELECT  || ORCAMENTO || Este parâmetro tem por finalidade manter o vendedor atual no PDV ao trazer um orçamento já existente.
|-
| SIS || VD_CLIENTE_VENDEDOR  || VENDAS || Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor do cliente na venda, ou seja, se o cliente possuir um vendedor cadastrado, este será carregado na venda.
|-
| SIS || VD_USUARIO_LOGADO || VENDAS ||  Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor através do usuário logado no sistema no pedido.
|-
| EMP || OC_VENDEDOR_USUARIO  || ORCAMENTO || Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor através do usuário logado no sistema no orçamento.
|-
| SIS || ES_MSGEST || ESTOQUE || Este parâmetro, se ativado, exibirá mensagem de produto sem estoque nas telas de orçamento, vendas e fiscais.
|-
| SIS || TX_DESCONTO_VISTA || VENDAS || Este parâmetro tem por finalidade oferecer desconto em vendas fechadas a vista conforme a configuração no próprio parâmetro.
|-
| EST || PDV_INTEGRA_FISCAL || PDV || Este parâmetro tem por finalidade configurar a tela de integração fiscal. Neste parâmetro é possível configurar para emitir apenas NFe, NFCe, SAT, ECF, NFSe, não perguntar ou perguntar o tipo fiscal.
|-
| EMP || BOL_SEL_END  || FINANCEIRO || Este parâmetro permite que o usuário escolha o endereço de cobrança que deverá constar no boleto. Esta escolha será feita na tela de Impressão de Boletos no campo "Endereço de Cobrança".
|-
| SIS || FT_ROMA_TOTAL || FROTAS || Este parâmetro tem por finalidade exibir ou não os totalizadores na impressão de romaneio de pedidos "Itens Agrupados por Pedidos".
|-
| EMP || DV_CLI_DEST_NF || DEVOLUCAO || Este parâmetro, se ativado, gerar uma nota de devolução sendo o destinatário o cliente da própria devolução gerada.
|-
| SIS || FN_NFE_ALT_DOC || FINANCEIRO || Este parâmetro, se ativado, atualiza os dados do título restante gerado com o número e valor da nota.
|-
| SIS || BUSCA_POR_CODBAR || VENDAS || Ao ativar este parâmetro, o sistema irá aceitar letras no campo do código do produto na venda.
|-
| SIS || FN_CHEQUE_MOV_FIN_ENT || FINANCEIRO || Ao ativar este parâmetro, o sistema irá lançar uma entrada e uma saída do mesmo valor na tela de Caixas e Bancos ao fazer um pagamento. Ao desativar, lançará apenas uma saída.
|-
| SIS || IMP_BOB_COD_FAB || VENDAS || Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a impressão do código de fábrica na impressão bobina (bobina gráfica) em uma linha.
|-
| SIS || BUSCA_POR_CODBAR || VENDAS || Este parâmetro tem por finalidade possibilidade de busca de produto pelo código de barras (com menos de 7 caracteres) pelo campo código no pedido de vendas.
|-
| EMP || NF_PROD_COMPL_INFAD || NOTA FISCAL || Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a inclusão do complemento do cadastro do produto na descrição de produtos perigosos.
|-
| EMP || FN_DOC_NOTA_BOLETO || NOTA FISCAL || Este parâmetro possibilita a impressão do número do pedido e número da NF-e no campo de documento no boleto. Este funcionamento ocorre na geração de boleto pela tela de Contas a Receber.
|-
| SIS || DIAS_EXPIRA_PEDIDO || VENDAS || Este parâmetro trabalha juntamente com a permissão "FPEXP - Fechar pedido depois de expirado". Deve-se configurar com a quantidade de dias necessários para expirar o pedido. Valor 0 não expira.
|-
| SIS || NF_TIPO_MOV_REMESSA || VENDAS || Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de remessa.
|-
| SIS || PEDIDO_IMP_CASAS_QTD || FINANCEIRO || Este parâmetro tem por finalidade a exibição da quantidade de casas decimais na coluna quantidade das impressões bobina e matricial.
|- 
| SIS || NF_TIPO_MOV_DEVOLUCAO || FINANCEIRO || Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de devolução de vendas.
|- 
| SIS || PDV_SKIN || PDV || Este parâmetro tem por finalidade permitir a mudança de cores do sistema (PDV) conforme a necessidade. Por padrão, este parâmetro possui valor 0, para utilizar as cores, deve estar com valor 1.
|- 
| SIS || ES_CORES_BUSCAPROD || PRODUTOS || Este parâmetro tem por finalidade permitir a mudança de cores da tela de busca de produtos. Como exemplo, vamos colocar a cor da fonte em azul e fundo da linha de seleção em vermelho, ficando desta maneira: $000030ff;$00ff0000. Iniciaremos com cifrão, logo após com 00 e finalizaremos com a cor em hexadecimal. Lembrando que para a utilização dos parâmetros de cores, devemos configurar o parâmetro PDV_SKIN. Por padrão, este parâmetro possui valor 0, para utilizar as cores, deve estar com valor 1.
|}
|}

Edição atual tal como às 14h40min de 23 de setembro de 2024

Abaixo estão listados os parâmetros do sistema e uma pequena descrição do seu papel e utilização.
TIPO NOME CATEGORIA DESCRIÇÃO
SIS REL_PROD_LOCALIZACAO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em óticas.
SIS SYS_RAPIDVIEW SISTEMA Abre o RapidView ao iniciar o sistema.
SIS SYS_PRINTGRID SISTEMA Este parâmetro, se ativo, permite que usuário imprima o conteúdo das grids das janelas. Ao ser ativado, pressionando o botão direito na gride de alguma janela com conteúdo de pesquisa, adicionará as opções "Visualizar, Imprimir e Configurar Impressão".
SIS SYS_LATICINIO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em laticínios.
SIS SYS_CONCRETO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em empresas de construção civil.
SIS SYS_CTE SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização de CTE.
SIS SYS_AGRO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em agronegócio/agronomia.
SIS SYS_VET SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em veterinárias.
SIS SYS_POSTO SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em postos de combustíveis.
SIS SYS_ACADEMIA SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em academias.
SIS SYS_MECANICA SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em mecânicas.
SIS SYS_INFORMATICA SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em lojas de informática.
SIS SYS_CEREAIS SISTEMA Habilita o módulo do sistema para utilização em cerealistas.
SIS SYS_INTEGRACOES SISTEMA Habilita o menu "Integrações", onde é possível importar e exportar informações de outros sistemas e enviar e receber dados do FVSige.
SIS SYS_PAGINACAO SISTEMA Número de registros por página na tela de produtos, por exemplo. Normalmente são utilizados 500 registros. A partir de 501, é gerada uma nova página a qual pode ser alterada na tela referida anteriormente. Para não serem criadas páginas, pode-se inserir um número superior a quantidade de registros.
SIS SYS_SINCRONIZA SISTEMA Data da última sincronização. A data pode ser alterada.
SIS SYS_OBRAS SISTEMA Habilita o sistema para utilização do controle de obras.
SIS SYS_CELULAR SISTEMA Habilita o sistema para utilização de ordem de serviço para celulares.
SIS VD_EXIBSALDOCLI VENDAS Este parâmetro, se ativado, exibe na impressão bobina o saldo devedor do cliente, situado abaixo do nome do cliente (ou comprador, se este existir). A exibição acontece nas impressões de pedido de vendas e impressão de recibo do cliente, por exemplo.
SIS RD_ID_TIPOMOVE PRODUTOS Tipo de movimento de produção (Entrada). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Entrada).
SIS PRD_ID_TIPOMOVS PRODUTOS Tipo de movimento de produção (Saida). Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Estoque / Movimento de estoque para produção (Saída).
SIS PRD_UND_PADRAO PRODUTOS Unidade Padrão de Produtos.
SIS PRD_CALCCBAR PRODUTOS Calcular digito verificador automaticamente no código de barras no cadastro de produto. O dígito verificador é calculado a partir de todos os outros números no código de barras. Para isso, basta digitar os 12 primeiros dígitos de um código EAN-13 e o sistema retornará automaticamente o último dígito, o dígito verificador.
SIS CO_TIPO_MOV_ES COMPRAS Tipo de Movimento de Estoque nas Compras. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Compras / Tipo de movimento (Entrada).
SIS VD_TAB_PRECO VENDAS Tabela de preço padrão para as vendas.
SIS VD_TIPO_MOV_ES VENDAS Tipo Movimento no Estoque Vendas. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de movimento de estoque nas vendas.
SIS VD_TIPO_ESTOQUE VENDAS Tipo Estoque Para Saída. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Tipo de estoque nas vendas.
SIS VD_ID_CONSUMIDOR VENDAS Código Cliente para Venda Consumidor. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Vendas / Consumidor.
SIS VD_TDOC_PADRAO VENDAS Tipo de documento Comprovante Vendas. É utilizado na aba "financeiro" do pedido de venda, por exemplo. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS VD_IMPTELA VENDAS Visualizar Impressão? Possibilidade ou não da visualização da impressão de venda (bobina) antes de imprimir. Esta opção pode ser feita também acessando o PDV / Utilitários / Exibir a impressão na tela antes de imprimir.
SIS VD_GERCARNE VENDAS Este parâmetro, se ativado, exibe a opção de impressão de carnê no fechamento de venda no PDV.
SIS VD_ACUMITENS VENDAS Opção para agrupar produtos iguais na venda, como na impressão do pedido de vendas e orçamento.
SIS VD_PCULTIMAVENDA VENDAS Opção de buscar o preço dos itens na última venda para o cliente. Com este parâmetro ativo, o sistema buscará o preço praticado no produto na última venda para o mesmo cliente.
SIS VD_FECHA_PEDIDO VENDAS Com este parâmetro desativado, o sistema não fecha o pedido de forma automática, sendo necessária a intervenção do usuário clicando no botão "Fechar Pedido" na tela de Pedido de Vendas.
SIS VD_CLIENTE_VENDEDOR VENDAS Utiliza vendedor do cliente. Se ativado o parâmetro e houver um vendedor cadastrado para o cliente na aba "Cliente" no cadastro de Clientes, o sistema carregará o vendedor cadastrado e não o corrente.
SIS VD_ID_OBS_PAD VENDAS Observação padrão no pedido. Neste parâmetro, é possível setar uma observação padrão que será introduzida no pedido de vendas e orçamento de venda automaticamente.
SIS VD_ESTOQUE VENDAS Integra Lançamentos com Estoque. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) baixarão ou não o estoque.
SIS D_FINANCEIRO VENDAS Controlar Financeiro. Com este parâmetro, o usuário poderá controlar se as telas de venda (Pedido de Vendas, Orçamento de Venda, OS e etc.) irão gerar ou não o financeiro.
SIS VD_EXIBECNPJ_CPF VENDAS Exibe o CNPJ/CPF na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro controla a exibição ou não do CNPJ/CPF do cliente na impressão do pedido de venda. As impressões abrangidas são Bobina e Matricial.
SIS D_EXIBERG_IE VENDAS Este parâmetro, se ativado, exibe na impressão matricial do pedido de vendas a informação do RG/IE.
SIS VD_EXIBE_FRETE VENDAS Exibe frete na Impressão do Pedido. Este parâmetro permite ou não a exibição do frete na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão matricial.
SIS VD_EXIBE_USUARIO VENDAS Exibe Usuário na impressão do Pedido de Venda. Este parâmetro permite ou não a exibição do usuário na impressão do pedido de venda. Funciona apenas na impressão bobina.
SIS VD_MARGEM_MIN VENDAS Margem Mínima de Vendas. Neste parâmetro é possível configurar uma margem mínima de venda que pode ser controlada, após a configuração, pela tela de Ações e Permissões.
SIS VD_ENTREGA VENDAS Controla entrega no pedido. Este controle, se ativo, será feito no PDV. Ao fechar uma venda, irá ser exibida a tela de entrega com informações a serem utilizadas no controle de entregas.
SIS VD_VRCOMPRA VENDAS Este parâmetro tem por objetivo exibir ou ocultar as informações "Custo" e "Lucro" que são exibidas no rodapé da tela de Pedido de Vendas enquanto este está em edição.
SIS VD_CLI_INATIVA VENDAS Por meio deste parâmetro é possível configurar uma certa quantidade de dias para que, uma vez que o cliente fique sem comprar até o número de dias estipulado no parâmetro, o sistema deixe o cliente inativado. Valor 0 não inativa o cliente.
SIS VD_COMISSAO2 VENDAS Este parâmetro exibe o campo "Funcionário (Comissão 2)" na escolha do produto no pedido de venda.
SIS QTD_HISTORICOS VENDAS Este parâmetro controla o número de registros a serem exibidos no Histórico de Clientes, Histórico do Produto.
SIS GE_MOEDA_PADRAO SISTEMA Moeda padrão a ser utilizada no sistema.
SIS BOLTXMULTA FINANCEIRO Por meio deste parâmetro é possível configurar a porcentagem da multa a ser utilizada nos atrasos de pagamentos. Podemos visualizar esta multa na tela de Recebimento de Clientes, por exemplo.
SIS GRPENDPADRAO PESSOAS Grupo de endereço padrão a ser utilizado no sistema.
SIS GRPENDCOBRANCA PESSOAS Grupo de endereço para cobrança a ser utilizado no sistema.
SIS GRENDFATURA PESSOAS Grupo de endereço para faturamento a ser utilizado no sistema.
SIS FN_CLASSE_VISTA FINANCEIRO Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a vista.
SIS FN_CLASSE_PRAZO FINANCEIRO Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para venda a prazo.
SIS FN_TIPOCHEQUE FINANCEIRO Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cheque. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS FN_TIPODINHEIRO FINANCEIRO Tipo de documento cheque. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento dinheiro. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS FN_TIPOCREDITO FINANCEIRO Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS FN_TIPOCREDITO FINANCEIRO Tipo de documento para crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS N_TIPOCARTAO FINANCEIRO Tipo de documento cartão. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Tipo de documento cartão. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS FN_TIPOTRANSF FINANCEIRO Tipo de documento para transferência. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS FN_TIPOOUTROS FINANCEIRO Tipo de documento para outros documentos. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS FN_TIPODUPLICATA FINANCEIRO Tipo de documento para duplicata/boleto. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS FN_ENTCAIXA FINANCEIRO Operação bancária de entrada no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Crédito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias.
SIS FN_PRACAPAG FINANCEIRO Praça de pagamento. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Praça de Pagamento. Esta praça pode ser cadastrada na tela de Cidades.
SIS FN_SAICAIXA FINANCEIRO Operação bancária de saída no caixa. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Movimento Caixa a Débito. Este documento pode ser cadastrado na tela de Operações Bancárias.
SIS FN_RECEXTRATO FINANCEIRO Se ativo, o sistema imprime o extrato do cliente na impressão do recibo na tela de Recebimento de Clientes.
SIS IMP_CABEC_EXTRATO FINANCEIRO Se ativo, o sistema imprime o cabeçalho empresa no extrato do cliente.
SIS FN_EMISSAOEXTRATO FINANCEIRO Por meio deste parâmetro, o usuário poderá exibir ou não a coluna "Emissão" no extrato do cliente.
SIS FN_CONTARECPAG FINANCEIRO Conta padrão para utilização em recebimentos (Recebimento de Clientes) e fechamento do caixa.
SIS FN_MARCVENC FINANCEIRO Se ativo, o sistema marcará automaticamente os títulos a receber (Recebimento de Clientes) e a pagar (Pagamentos) que estiverem em atraso.
SIS N_CLASSE_RECEBTO FINANCEIRO Classe financeira para recebimento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS FN_CLASSE_PAGTO FINANCEIRO Classe financeira para pagamento de contas. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS FN_CLASSE_IMPOSTO FINANCEIRO Classe financeira para pagamento de impostos. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS FN_CLASSE_CHEQUE FINANCEIRO Classe financeira para cheque. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS FN_CLASSE_CARTAO FINANCEIRO Classe financeira para cartão. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS FN_CLASSE_COMBUSTIVEL FINANCEIRO Classe financeira para combustível. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS FN_CLASSE_CTRC FINANCEIRO Tipo de documento para frete. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS FN_CLASSE_DEVOLUCAO FINANCEIRO Classe financeira para devolução. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS FN_CARENCIA FINANCEIRO Por meio deste parâmetro é possível configurar o número de dias de carência para a cobrança de juros, que podemos conferir na tela de Recebimento de Clientes.
SIS FN_TDOC_DEVOLUCAO FINANCEIRO Tipo de documento para devolução. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS FN_IMP_JUROS FINANCEIRO Este parâmetro exibe, na impressão em modo texto (bobina), os juros e multa aplicados no recebimento dos títulos e também na impressão de cartas.
SIS FN_CONTA_CHEQUE FINANCEIRO Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro.
SIS FN_CONTA_CHEQUE FINANCEIRO Parâmetro utilizado para configuração de conta para a entrada de cheque. Independentemente das configurações utilizadas in loco nas telas, será obedecido primeiramente este parâmetro.
SIS TRANSFDEB FINANCEIRO Classe financeira para transferência de débito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Débito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS TRANSFCRE FINANCEIRO Classe financeira para transferência de crédito. Esta opção pode ser modificada também pela tela de Configurações do Sistema / Financeiro / Classe p/ Transferência Crédito. Esta classe pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras.
SIS ORC_IMP_VRPRO_TOTAL ORCAMENTO Parâmetro para exibição de mensagem de escolha se deverá ser impresso Valor Unitário e Total dos produtos no orçamento na impressão matricial.
SIS PEDIDO_IMP_EXIBVDD VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta o vendedor nas impressões de venda.
SIS PEDIDO_IMP_EMBPRO VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta a embalagem de venda do cadastro de produtos na impressão de venda.
SIS PEDIDO_IMP_CODPRO VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta o código dos produtos no pedido de vendas. Funcionou apenas na matricial.
SIS PEDIDO_IMP_LASER VENDAS Este parâmetro torna a impressão laserJet / inkJet padrão na venda. Desativado volta a ser impressão bobina.
SIS PEDIDO_IMP_PROMISS VENDAS Parâmetro que possibilita a impressão de promissória junto com o pedido de venda.
SIS PEDIDO_IMP_PRO_CORTE VENDAS Este parâmetro proporciona a opção de cortar ou não a bobina ao imprimir promissória junto com o pedido de venda.
SIS PEDIDO_IMP_2_LINHAS VENDAS Parâmetro que possibilita a impressão dos itens do pedido itens em duas linhas. Dessa forma, o item tem sua descrição aumentada e a inclusão do seu código.
SIS PEDIDO_IMP_UMEDPRO VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta a coluna UN (unidade de medida) na impressão matricial do pedido de venda.
SIS PEDIDO_IMP_VRPRO VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta o valor unitário na impressão matricial do pedido de venda.
SIS PEDIDO_IMP_VRTOTAL VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta, na impressão matricial, a coluna do valor total dos itens.
SIS PEDIDO_IMP_VRDESC VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta a coluna de desconto, nas impressões matricial e laserJet/inkJet, e o campo de desconto na impressão bobina.
SIS PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta o campo Total dos Produtos na impressão matricial do pedido de venda. A impressão bobina também exibe ou oculta, porém os parâmetros PEDIDO_IMP_VRTOTAL e PEDIDO_IMP_QTD_DSC estejam desabilitados.
SIS PEDIDO_IMP_NLOTE VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta a coluna N° Lote, se o produto possuir, nas impressões matricial e laserJet/inkJet.
SIS PEDIDO_IMP_RESUMO VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta informações específicas na impressão bobina, como: Total do Cupom, Tipo de Documento (espécie utilizada no pagamento), Troco, Condição de Pagamento. Este parâmetro exibe ou oculta as observações e Mensagem Final, e na impressão matricial, como: Descontos, Frete, Total do Pedido, Meios de Pagamento e Condição de Pagamento.
SIS PEDIDO_IMP_OBS VENDAS Este parâmetro exibe ou oculta a observação contida nas impressões do pedido de venda.
SIS PDV_CONDPRAZO PDV Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a prazo no PDV.
SIS PDV_CONDVISTA PDV Parâmetro para configuração de condição de pagamento padrão para vendas a vista no PDV.
SIS PDV_GRPCSTADD PDV Este parâmetro pode ser configurado para receber um grupo específico para acréscimo no preço para bebidas geladas.
SIS PDV_VRCSTADD PDV Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em reais de acréscimo de bebidas geladas por unidade.
SIS PDV_PORCCSTADD PDV Este parâmetro pode ser configurado para receber o valor em porcentagem de acréscimo de bebidas geladas por unidade. Uma observação importante é que, se utilizado este parâmetro em conjunto com o parâmetro PDV_VRCSTADD, o cálculo levará em conta o valor do produto e o valor inserido no parâmetro mencionado.
SIS PDV_GRPIMG PDV Este parâmetro exibe ou oculta a imagem cadastrada, por grupo, na janela de Grupo de Produtos. Ao inserir um produto pertencente ao grupo com imagem cadastrada, essa imagem será exibida.
SIS PDV_COLETIVO PDV Este parâmetro permite que vários usuários trabalhem no mesmo caixa em várias estações diferentes.
SIS PDV_CPF_AUTOMATICO PDV Este parâmetro, se ativado, não apresentará janela para digitação de CPF/CNPJ no momento da transmissão de cupom fiscal. Se o cliente for CONSUMIDOR, o sistema não identificará o cliente. Se o cliente for cliente cadastrado, o sistema irá utilizar o CPF/CNPJ do cadastro. O parâmetro permanecendo desativado, irá apresentar a tela para digitação de CPF/CNPJ para CONSUMIDOR e também para cliente cadastrado, sendo que, para este último, o sistema irá preencher os campos da janela com os dados cadastrados.
SIS PDV_IMP_SEMPRE PDV Imprime não fiscal quando desmarcado.
SIS PDV_TURNO PDV Este parâmetro, se ativado, indicará o turno a ser iniciado no PDV. Ao abrir o PDV, será incluído o campo de turno na tela de abertura de caixa.
SIS PDV_ECF_CSOSN PDV Busca alíquota da ECF pelo CSOSN.
SIS PDV_ABRE_PEDIDO PDV Este parâmetro, se ativado, permitirá a utilização do botão Lançar (F4) e o botão Pedidos (F9) de forma acessar pedidos abertos no sistema.
SIS PDV_FECHA_LANCAR PDV Este parâmetro, se ativado, permitirá fechar pedidos pelo botão Lançar (F4).
SIS PDV_SENHA PDV Este parâmetro, se ativado, exigirá senha do vendedor (usuário).
SIS PDV_ACRESCIMO PDV Por meio deste parâmetro, o usuário poderá configurar um valor de acréscimo em porcentagem a ser cobrado na venda por dia da semana. Deve-se inserir as porcentagens, começando pelo domingo, separando-as por ponto e vírgula.
SIS PDV_DLG_CLIENTE PDV Este parâmetro, se ativado, abrirá a tela de busca por cliente antes da busca por produto.
SIS PDV_IMP_GRUPO PDV Este parâmetro, se ativado, permitirá impressão de pedidos em impressoras diferentes por grupo de produtos, configuradas na tela de Grupos de Produtos. Ao fazer uma venda de um produto pertencente ao grupo de produtos configurado com mais de uma impressora, o sistema enviará a impressão para as impressoras apontadas.
SIS PDV_IMP_MOVIMENTO PDV Este parâmetro, se ativado, permitirá impressão de movimentações de caixa (abertura de caixa, entrada, saída e fechamento de caixa).
SIS BOB_LARGURA PDV Este parâmetro tem por objetivo configurar a largura, em caracteres, da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Largura em Caracteres Bobina.
SIS BOB_MARGEM PDV Este parâmetro tem por objetivo configurar a margem esquerda, em caracteres, da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Margem Esquerda em Caracteres.
SIS BOB_SALTO PDV Este parâmetro tem por objetivo configurar o número de linhas a saltar no fim da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Nº de Linhas a Saltar no Fim da Impressão.
SIS BOB_ENTRELIN PDV Este parâmetro tem por objetivo configurar a distância entre linhas dos caracteres da impressão bobina. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Impressão Venda / Entrelinhamento Distância dos Caráteres.
SIS BOB_TXT01 PDV Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina (primeira mensagem). Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Vendas / Texto a Ser Impresso no Fim do Cupom.
SIS BOB_TXT02 PDV Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina (segunda mensagem). Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Vendas / Texto a Ser Impresso no Fim do Cupom.
SIS BOB_REC_TXT01 PDV Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina do recibo (primeira mensagem).
SIS BOB_REC_TXT02 PDV Este parâmetro tem por objetivo configurar a mensagem de texto a ser impressa no fim da impressão bobina do recibo (segunda mensagem).
SIS BAR_USACOMANDA RESTAURANTE Este parâmetro tem por objetivo a utilização do controle de comandas no PDV.
SIS LOC_MINHR LOCAÇÃO Por meio deste parâmetro, o usuário poderá configurar a quantidade mínima de horas para locação. Esta configuração também pode ser feita em Configurações do Sistema / Locação / Mínimo de Horas de Locação.
SIS NFE_DESCONTA_ST NOTA FISCAL Este parâmetro, se ativado, desconta ST ao gerar NFE do pedido.
SIS NFE_ID_TRANSP NOTA FISCAL Este parâmetro tem por objetivo configurar a transportadora padrão a ser utilizada na NF-e.
SIS DV_PRAZO VENDAS Este parâmetro tem por objetivo configurar o prazo em dias para aceitar devoluções.
SIS DV_TIPO_MOV_ES ESTOQUE Tipo movimento de estoque para devolução. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque.
SIS EST_GERENCIAL ESTOQUE Este parâmetro tem por objetivo configurar o estoque a ser utilizado como Estoque Gerencial.
SIS EST_FISCAL ESTOQUE Este parâmetro tem por objetivo configurar o estoque a ser utilizado como Estoque Fiscal.
SIS EST_ENTREGA ESTOQUE Este parâmetro tem por objetivo configurar o estoque a ser utilizado como Estoque Entrega.
SIS ES_TRANSF_ENT ESTOQUE Tipo movimento de estoque para transferência de estoque de entrada. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque.
SIS ES_TRANSF_SAI ESTOQUE Tipo movimento de estoque para transferência de estoque de saída. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque.
SIS ES_MSGEST ESTOQUE Este parâmetro, se ativado, apresenta mensagem avisando sobre produto sem estoque se este estiver com estoque zero ou negativo.
SIS REL_LOGO RELATORIOS Este parâmetro exibe ou oculta a logomarca da empresa nos relatórios.
SIS REL_QUANTIDADE RELATORIOS Este parâmetro tem por finalidade a totalização da coluna "Quantidade" nos relatórios "Volume de Vendas" e "Valor Estoque".
SIS FR3_PATH RELATORIOS Este parâmetro tem por objetivo configurar a pasta que contém os arquivos FR3 para impressão personalizada, como ImpPed, ImpOsAberta e etc. O caminho padrão é C:\NTS\SIGEWIN\IMP\.
SIS REL_NOME_EMP RELATORIOS Este parâmetro tem por objetivo configurar o nome da empresa que será apresentado no rodapé dos relatórios.
SIS OS_PRODUTO_VR_VENDA ORDEM SERVICO Este parâmetro, se ativado, busca o produto pelo preço de venda na Ordem de Serviço. Já desativado, buscará o produto pelo preço de compra.
SIS OS_IMP_TIPO ORDEM SERVICO Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de impressão para Ordem de Serviço, sendo M-Matricial, B-Bobina e L-Laser.
SIS OS_INC_PROD_VL_TOTAL ORDEM SERVICO Este parâmetro, se ativado, inclui o valor total dos produtos no valor final da Ordem de Serviço. Já desativado, o sistema leva em consideração apenas o valor dos serviços da Ordem de Serviço.
SIS OC_DT_VALIDADE ORCAMENTO Este parâmetro tem por objetivo configurar a quantidade de dias de validade de um orçamento.
SIS VD_PRAZO_CONSUMIDOR VENDAS Este parâmetro, se ativado, permite vender a prazo para cliente CONSUMIDOR.
SIS PRD_BUSCA PRODUTOS Este parâmetro tem por objetivo configurar o tamanho e a ordem das colunas da tela de busca de produtos. No valor do parâmetro temos o código da coluna separado pelo tamanho desta por dois pontos. Para ocultar uma coluna, colocar valor 0.
SIS FN_NFE_ALT_DOC FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, altera os documentos do financeiro. Ao fazer um pedido de vendas com financeiro, por exemplo, o título gerado tem o vínculo com o pedido. Ao gerar uma nota fiscal deste pedido e emitir, o sistema faz a vinculação com a nota, mudando o documento de PV para NF.
SIS FN_CHEQUE_CARTAO FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, obriga o usuário a incluir cheque e cartão, se forem utilizados. Desativado, o sistema aceita apenas o valor nos campos referidos.
SIS VD_USA_EMB VENDAS Este parâmetro, se ativado, inclui produtos com embalagem nas vendas.
SIS PRD_TX_COMISSAO PRODUTOS Este parâmetro tem por objetivo configurar uma taxa de comissão para novos produtos. Todos os produtos cadastrados após a configuração receberão a comissão nas vendas.
SIS DT_BUSCA_PEDIDO VENDAS Este parâmetro tem por objetivo configurar o número de dias para pesquisa de pedidos de venda.
SIS FN_MANTEM_VENCIMENTO FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, mantem a data de vencimento no restante do título. Com o parâmetro ativo, ao fazer um recebimento de cliente parcial, o restante manterá a mesma data de vencimento do título original.
SIS FN_MANTEM_VENC_PAGAR FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, mantem a data de vencimento no restante do título. Com o parâmetro ativo, ao fazer um pagamento parcial, o restante manterá a mesma data de vencimento do título original.
SIS VD_DESCONTOMAX VENDAS Este parâmetro tem por objetivo configurar o desconto máximo permitido nas vendas.
SIS PRD_MAT_ZERADA PRODUCAO Este parâmetro, se ativado, permite utilizar matéria-prima zerada na produção. O sistema permite que os produtos sejam cadastrados com quantidade zero nas fórmulas, porém sua utilização na produção depende exclusivamente deste parâmetro.
SIS CO_TOTAL_ANTES COMPRAS Este parâmetro, se ativado, obriga o usuário a informar o total do pedido de compra antes da inclusão dos itens. Desativado o parâmetro, o sistema permite que o usuário inclua os itens antes do total se assim desejar
SIS FN_LIMIT_CCUSTO FINANCEIRO Este parâmetro tem por objetivo configurar a quantidade máxima de subníveis para a construção do centro custo, sendo que o mínimo a ser configurado é 2.
SIS OS_REC_PAG ORDEM SERVICO Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de financeiro gerado pela ordem de serviços. Se configurado como R, será gerado um título no contas a receber, se configurado P, será gerado um título no contas a pagar.
SIS FN_IMP_TITULO FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, exibe a impressão do título na impressão da promissória na tela de Contas a Receber.
SIS FN_DESBLOQUEIO FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, desbloqueia o cliente automaticamente ao fazer recebimento.
SIS DEVOLUCAO_IMP_LASER DEVOLUCAO Este parâmetro, se ativado, faz a impressão de devolução em impressão gráfica (FastReport).
SIS ET_OBSPED_REFENTREGA ENTREGA Este parâmetro, se ativado, insere a observação do pedido no controle de entrega.
SIS RAMO_TRANSPORTADOR PESSOAS Este parâmetro tem por objetivo configurar ramo de atividade para transportadores.
SIS PDV_FRETE_COMANDAS PDV Este parâmetro tem por objetivo a inclusão de frete por comanda no PDV. Como exemplo, podemos configurar como 7:17-23, sendo o frete de R$7,00 a ser cobrado das 17h00 às 23h00.
SIS PDV_IMP_GRUPO_IDS PDV Este parâmetro tem por objetivo a escolha de grupos de produtos para impressão, sendo os grupos separados por vírgula (,) como 1, 2, 3 e/ou zero (0) para todos os grupos.
SIS PDV_IMP_TICKET PDV Este parâmetro, se ativado, imprime tickets na venda. O parâmetro ativado e a quantidade de tickets configurada na tela de Grupos de Produtos, ao finalizar uma venda no PDV, o sistema imprimirá os tickets.
SIS PDV_PROD_TICKET PDV Este parâmetro tem por objetivo configurar os produtos que não emitem ticket, sendo a inclusão dos códigos dos produtos separados por vírgula (,) como 78, 59, 452.
SIS PDV_IMPCONDVISTA PDV Este parâmetro, se ativado, imprime, no pedido, a condição de pagamento "À Vista", se utilizada.
SIS FN_SOMASALDO_CONTPDV FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, soma o saldo anterior para contas PDV na tela de Caixas e Bancos.
SIS REL_PROD_LOCALIZACAO RELATORIOS Este parâmetro, se ativado, exibe a localização do produto no estoque na impressão de pedido de vendas, compras e outros relatórios.
SIS PRD_BUSCA_PORCENTO PRODUTOS Este parâmetro tem por objetivo configurar a forma de pesquisa de produtos. Se o parâmetro estiver vazio, a busca será feita pelo início do nome dos produtos, se o parâmetro tiver como valor "%", buscará por qualquer palavra contida no nome do produto.
SIS PEDIDO_RAZAOFANTCLI VENDAS Este parâmetro tem por objetivo exibir, nas impressões de venda, a razão social, o nome fantasia ou os dois juntos.
SIS PEDIDO_EXIBEASSINATURA VENDAS Este parâmetro, se ativado, exibe linhas de assinatura do vendedor e do cliente na impressão de venda matricial.
SIS PEDIDO_CONDPROMISS VENDAS Este parâmetro, se ativado, condensa promissória em pedido meia folha.
SIS PRD_BUSCA_CODIGO PDV Este parâmetro, se ativado, permite buscar produto por ID no PDV "menor que 7".
SIS NFE_OBS_PED_NA_NOTA NOTA FISCAL Este parâmetro, se ativado, permite que as observações feitas nos pedidos sejam herdadas pelas NF-e.
SIS NFSE_NUMEROS_OS NOTA FISCAL Este parâmetro, se ativado, permite que o número de uma O.S. seja inserido nas observações da NFS-e.
SIS NFSE_COMPLEMENTO_END NOTA FISCAL Este parâmetro, se ativado, insere na NFS-e o complemento de endereço do cliente.
SIS PEDIDO_QTD_PROD VENDAS ExeEste parâmetro, se ativado, imprime a coluna "Quantidade" antes da descrição do produto na impressão matricial do pedido de venda.mplo
SIS VD_EMPTY_PREVISAO VENDAS Este parâmetro, se ativado, preencherá da data de previsão entrega no pedido.
SIS OS_IMP_VALIDADE ORDEM SERVICO Este parâmetro, se ativado, exibe a validade do serviço na impressão da O.S. (impressão laser aberta).
SIS FN_TX_RESTASTE FINANCEIRO Este parâmetro tem por objetivo configurar uma taxa adicional a ser utilizada no restante da parcela no recebimento de clientes.
SIS PDV_QTDBALANCA PDV Este parâmetro, se ativado, trocar preço por quantidade na balança.
SIS FN_PRAZO_IMPOSTO FINANCEIRO Este parâmetro tem por objetivo configurar o prazo em dias para cobrar impostos, sendo -1 para diluir nas parcelas.
SIS BAR_INCCOMANDA PDV Este parâmetro, se ativado, incrementa automaticamente a numeração das comandas.
SIS PRD_CADLIST PRODUTOS Este parâmetro tem por objetivo configurar o tamanho e a ordem das colunas da tela cadastro de produtos. No valor do parâmetro temos o código da coluna separado pelo tamanho desta por dois pontos. Para ocultar uma coluna, colocar valor 0.
SIS PDV_IMP_RES_CAIXA PDV Este parâmetro, se ativado, imprime o resumo no fechamento do caixa.
SIS CO_TIPO_DOC COMPRAS Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de documento defaul para compra. Este documento pode ser cadastrado na tela de Tipos de Documentos Financeiros.
SIS CO_LOC_COB COMPRAS Este parâmetro tem por objetivo configurar o local cobrança default na compra. Este local de cobrança pode ser cadastrado na tela de Bancos.
SIS CO_CLASSE_FIN COMPRAS Este parâmetro tem por objetivo configurar a classe financeira default na compra. Esta classe financeira pode ser cadastrada na tela de Classes Financeiras
SIS PDV_SENHA_F4 PDV Pedir senha somente no F4 (F10 não exigirá senha).
SIS PEDIDO_IMP_QTD_DSC VENDAS Este parâmetro, se ativado, deixa de imprimir as colunas VALOR e TOTAL na impressão bobina.
SIS FN_CONTA_CARTAO FINANCEIRO Este parâmetro tem por objetivo configurar a conta local para entrada de cartão de crédito. Esta conta pode ser cadastrada na tela de Contas Correntes.
SIS NFE_CONJUGADA FISCAL Este parâmetro, se ativado, possibilita a aceitação serviços na nota fiscal, porém não é funcional. As notas de serviço devem ser feitas na tela de Manutenção de Notas de Serviço.
SIS PEDIDO_ASS_ENTREGADOR VENDAS Este parâmetro, se ativado, exibe assinatura "ENTREGADOR" no lugar do "VENDEDOR" na impressão matricial.
SIS PDV_IMP_CANCELAMENTO PDV Este parâmetro, se ativado, ao cancelar um item (exclusão do item no Ctrl + E) o sistema faz a impressão deste cancelamento.
SIS DE_TIPO_MOV_ES DESPESA Este parâmetro tem por objetivo configurar o tipo de movimento de estoque para despesa. Esta movimentação pode ser cadastrada na tela de Tipos de Movimentação de Estoque, sendo cadastrado como Entrada.
SIS PEDIDO_DT_PREV VENDAS Este parâmetro, se ativado, exibe data previsão na impressão laserJet/InkJet do pedido.
SIS VD_ROMANEIO_LOTE ENTREGA Este parâmetro, se ativado, utiliza romaneio por lotes e não por pedidos.
SIS PDV_AVISOESTMIN PDV Este parâmetro, se ativado, avisa o usuário sobre o estoque mínimo configurado.
SIS OS_INC_VL_HORAS_VL_TOTAL ORDEM SERVICO Este parâmetro, se ativado, inclui o valor das horas cadastradas na aba "Funcionários" no total da O.S.
SIS VD_PEDIDO_FUNC VENDAS Este parâmetro, se ativado, exibe aba "Funcionários" na tela de Pedido de Vendas.
SIS VD_VEICULO_TRANSPORTE VENDAS Este parâmetro, se ativado, exibe na aba "Geral" do Pedido de Vendas os campos "Veículo Transportador" e "Motorista Transportador".
SIS PDV_ISOLADO PDV Este parâmetro, se ativado, não abre vendas em qualquer caixa.
SIS VD_INC_VL_HORAS_VL_TOTAL VENDAS Este parâmetro, se ativado, inclui o valor das horas cadastradas na aba "Funcionários" no total do Pedido de Vendas.
SIS FN_DT_PEDIDO FINANCEIRO Gera o financeiro na data do pedido.
SIS NF_PEDIDO_ABERTO FISCAL Este parâmetro, se ativado, possibilita a geração de NF-e e NFS-e por meio de pedido de venda aberto.
SIS VD_ESTOQUE_ABERTO ESTOQUE Este parâmetro, se ativado, permite baixar o estoque de pedido de venda aberto.
SIS FN_PESSOA_PAGAR FINANCEIRO Este parâmetro tem por objetivo centralizar, em uma pessoa, todos os títulos a pagar. Configurando uma pessoa no parâmetro, ao acessar a tela Pagamentos e selecionar esta pessoa, todos os títulos a pagar (inclusive de outras pessoas) serão exibidos.
SIS CC_FUNCIONARIO CUSTO Este parâmetro tem por objetivo configurar o centro de custo padrão para funcionários.
SIS VD_BOBINA_GRAFICA VENDAS Este parâmetro, se ativado, utilizará a impressão gráfica para bobina.
SIS FN_MSG_ULT_REC FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, exibirá mensagem da observação do recebimento feito na janela de Recebimento de Clientes.
SIS VD_NAO_TRAZ_VENDEDOR VENDAS Este parâmetro, se ativado, deixará de exibir o vendedor na venda.
SIS PRD_EAN8_EAN13 PRODUTOS Este parâmetro tem por objetivo o tipo de cálculo para código de barras sendo as opções EAN8 e EAN13.
SIS FN_EXCLUI_FINANC FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, irá excluir o financeiro, desativado irá fazer estorno.
SIS PORC_REL_PROD RELATORIOS Este parâmetro, se ativado, exibirá a porcentagem no relatório de produção própria.
SIS ES_CASAS_PRECO ESTOQUE Este parâmetro tem por objetivo a configuração de quantas casas decimais serão exibidas nos preços.
SIS FN_FUNCAO_CARTAO FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, exibe apenas a tela de escolha da operação do cartão, simplificando a venda.
SIS EDITA_DT_LANCTO SISTEMA Este parâmetro, se ativado, possibilita a edição da data de lançamento de títulos.
SIS VD_PROD_AUTOMATICA PRODUCAO Este parâmetro, se ativado, ao fazer a venda com produto derivado de produção, irá gerar uma nova produção automaticamente com a quantidade utilizada no pedido de venda.
SIS NF_FINANC FISCAL Este parâmetro tem por objetivo a configuração do financeiro na NF-e. Este parâmetro pode ser configurado em "S - Gerar Financeiro", "N - Não Gera Financeiro" e "D - Somente na Danfe".
SIS VD_EMB_TAB_PRECO VENDAS Este parâmetro, se ativado, permitirá que tabelas de preços trabalhem com embalagem.
SIS PDV_CAMPOS PDV Este parâmetro tem por objetivo a configuração da exibição dos campos no PDV. Para que sejam visíveis deve-se colocar "S" e, para não visíveis, "N".
SIS PDV_BUSCA_DESCRICAO PDV Este parâmetro tem por objetivo permitir ou não a possibilidade de se buscar produtos pela descrição no campo de código de barras no PDV.
SIS VD_ITEM_GRAVA_LOTE VENDAS Este parâmetro, se ativado, imprime o número do lote no final da descrição do produto.
SIS PDV_COND_ORC PDV Este parâmetro, se ativado, no momento em que for lançado o orçamento, serão exibidas as condições de pagamento configuradas para impressão de forma que o usuário poderá escolher quais delas serão impressas no orçamento.
SIS OS_ABERTA_BAIXA_ESTOQUE ORDEM SERVICO Este parâmetro, se ativado, dará baixa no estoque do produto com a Ordem de Serviço aberta. Desativado, dará baixa apenas se a Ordem de Serviço for fechada.
SIS PDV_COR_ES_PROD PDV Este parâmetro, se ativado, irá diferenciar por cores a descrição dos produtos por quantidade em estoque. Acima do estoque mínimo, a descrição virá na cor preta. Abaixo do estoque mínimo, a descrição virá na cor laranja. Por fim, com estoque zero ou negativo, a descrição virá na cor vermelha.
SIS SYS_NFSE SISTEMA Este parâmetro, se ativado, habilita a emissão de nota de serviço (NFSe).
SIS BAR_TICKET_COZINHA RESTAURANTE Este parâmetro, se ativado, possibilita enviar ticket para a cozinha.
SIS FN_PRACA_LOC Este parâmetro, se ativado, a praça de pagamento será a cidade do cliente, caso contrário será a praça configurada no parâmetro FN_PRACAPAG.
SIS PRD_ATUALIZA_CUSTO_MAT PRODUCAO Este parâmetro, se ativado, atualiza o custo da matéria prima ao alterar a produção.
SIS VD_IMP_CONFERENCIA IMPRESSAO Este parâmetro tem por objetivo introduzir campos para conferência na impressão matricial do pedido de vendas. Deve-se introduzir 3 campos, os quais devem ser nomeados e separados por ponto e vírgula (;).
SIS VD_IMP_RAZAO_CNPJ_IE IMPRESSAO Este parâmetro, se ativado, imprimirá o CNPJ e a IE abaixo do nome da empresa nas impressões gráficas, matriciais e de bobina de pedidos de venda.
SIS VD_NOME_TERC VENDAS Este parâmetro tem por objetivo renomear o campo "Vendedor 3". Permanecendo vazio, o campo continuará como "Vendedor 3".
SIS NF_TIPO_NFCE Tipo movimento para NFC-e. Este movimento pode ser cadastrado na tela de Tipo de Movimento de Estoque.
SIS PEDIDO_IMP_MEIOSPAG IMPRESSAO Este parâmetro, se ativado, imprime os meios de pagamentos praticados no pedido de venda nas impressões Matricial e Gráfico.
SIS SYS_RESTAURANTE SISTEMA Habilita módulo Restaurante no sistema.
SIS EST_ECF_FIN ESTOQUE Este parâmetro, se ativado, faz com que a ECF faça a saída do estoque fiscal.
SIS FN_CLASSE_CREDITO FINANCEIRO Parâmetro utilizado para configurar a classe financeira para créditos.
SIS NF_MOT_CONT FISCAL Este parâmetro tem por objetivo inserir um motivo para entrada em contingência da Nf-e.
SIS CARNE_ORDENACAO IMPRESSAO Este parâmetro tem por objetivo a ordenação na impressão do carnê.
SIS NF_CALC_PESO NOTA FISCAL Este parâmetro tem por objetivo calcular de forma automática o peso líquido e o peso bruto, cadastrados no produto, na tela de pedido de vendas (aba NF-e) e na tela de Manutenção de Notas Fiscais.
SIS IMP_TITULOS_REST_PAGTO FINANCEIRO Este parâmetro tem por objetivo controlar a exibição de “títulos restantes” nas impressões de "recibo de pagamento".
SIS IMP_VR_PAGO_PAGTO FINANCEIRO Este parâmetro tem por objetivo imprimir apenas o "Valor Pago" na impressão de "recibo de pagamento".
EMP FN_VALID_DOC FINANCEIRO Este parâmetro tem por objetivo exibir um questionamento com relação à inclusão da descrição de títulos idênticos. Essa função específica foi implementada nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber.
EMP FN_MANTER_DOC_RECPAG FINANCEIRO Este parâmetro incide sobre as telas de Contas a Receber, Recebimento de Clientes, Contas a Pagar e Pagamentos. Sua finalidade, se marcado, é manter o nome original do título se este for baixado parcialmente. Além disso, ao baixar contas a receber e pagar será subtraído o valor restante do título original e gerado um novo título.
SIS PEDIDO_IMP_SOMAQTD VENDAS Este parâmetro exibe a somatória da quantidade total de itens no pedido de venda na impressão bobina. É necessário, também, que o parâmetro PEDIDO_IMP_VRTOTALPRO esteja ativo. Não funciona em bobina gráfica.
EMP NF_GERA_EST_MESMA_CONF FISCAL Este parâmetro tem como objetivo forçar a geração de estoque. O sistema foi projetado para utilizar, pelo menos, 2 estoques e, ao utilizar apenas 1 estoque, colocando os parâmetros EST_FISCAL e EST_GERENCIAL com o mesmo valor, o sistema não marca automaticamente a opção de gerar estoque nas telas fiscais. Com este parâmetro ativo, o sistema gerará estoque mesmo que os parâmetros EST_FISCAL e EST_GERENCIAL estejam com o mesmo valor.
SIS PEDIDO_IMP_VRACRES VENDAS Este parâmetro tem como objetivo exibir ou não a coluna de acréscimo na impressão matricial e gráfica. Se desmarcado o parâmetro, o acréscimo será embutido no valor unitário dos produtos e serviços.
SIS VD_PACOTE VENDAS Este parâmetro tem como objetivo a configuração do funcionamento dos “pacotes” no pedido de venda. Este parâmetro possui quatro valores, sendo:
Valor 1 - No retaguarda, ao incluir o kit no pedido de venda pela tela de busca, o sistema irá carregar os produtos que fazem parte do kit no pedido e dará baixa apenas nos produtos. Ao contrário, incluindo o kit pelo código interno, o sistema irá carregar o kit no pedido de venda e dará baixa apenas no kit. No PDV, independente se é carregado o kit pela tela de busca ou diretamente pelo código interno, os produtos do kit que serão carregados no pedido e apenas estes terão a baixa no estoque.
Valor 2 - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas nos itens.
Valor 3 - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada apenas no kit.
Valor 4 - Tanto no retaguarda quanto no PDV, ao carregar o kit no pedido de venda (por código interno ou pela tela de busca de produtos) será carregado o kit e a baixa do estoque será dada tanto no kit quanto nos itens.
SIS ES_ZERA_CUSTO ESTOQUE Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
EMP VD_DATA_FECHAMENTO_LOTE VENDAS Havendo um pedido de vendas em aberto e possuindo parcelas já geradas, habilitando o parâmetro e fechando os pedidos da grid (Fechar Pedidos do Filtro), o sistema irá atualizar as parcelas pela data de fechamento do pedido e não de abertura.
EMP VD_DATA_FECHAMENTO VENDAS Havendo um pedido de vendas em aberto e possuindo parcelas já geradas, habilitando o parâmetro e fechando os pedidos, o sistema irá atualizar as parcelas pela data de fechamento do pedido e não de abertura.
SIS PEDIDO_IMP_MARCA IMPRESSÃO Este parâmetro tem como objetivo imprimir a marca do produto na impressão bobina. Este parâmetro somente será funcional se utilizado juntamente com o parâmetro PEDIDO_IMP_2_LINHAS.
SIS VD_IMP_RAZAO_CNPJ_IE IMPRESSÃO Este parâmetro tem como objetivo imprimir a razão social da empresa nas impressões gerais de venda. Se desativado, nas impressões bobina e laser irá ser impresso o nome reduzido e, na impressão matricial, será impresso o nome fantasia.
SIS SYS_FECHAMENTO SISTEMA Este parâmetro tem como objetivo utilizar a data do parâmetro SYS_SINCRONIZA para o encerramento das ofertas, caso contrário, o sistema continuará necessitando da tela de Fechamento Diário para o encerramento das ofertas.
EMP NF_VALIDA_VALOR_FIN NOTA FISCAL Este parâmetro tem como objetivo zerar o custo médio dos produtos se sua quantidade no estoque chegar a zero.
SIS PEDIDO_IMP_ASK_CODBAR VENDAS A finalidade deste parâmetro é a inclusão de diálogo para troca de código interno pelo código de barras do produto.
SIS PEDIDO_ITENS_HEADER_LIST VENDAS A finalidade deste parâmetro é a listagem de colunas que poderão ser exibidas na grid de produtos na tela de Pedido de Vendas.
SIS ORC_ITENS_HEADER_LIST VENDAS A finalidade deste parâmetro é a listagem de colunas que poderão ser exibidas na grid de produtos na tela de Orçamento de Venda.
EMP NF_PEDIDO_VENDA NOTA FISCAL Por intermédio deste parâmetro, uma nova aba, "Nfe", é exibida no pedido de vendas. Essa aba tem por finalidade apresentar os valores de impostos contidos nos produtos antes mesmo da geração da nota fiscal. Os valores de impostos serão levados até a aba "Financeiro" do pedido, no campo "Impostos".
SIS FN_PAG_TRANSF_CHEQUE FINANCEIRO A finalidade deste parâmetro é transferir de conta o cheque utilizado na venda.
EMP ENVIO_DOC_FISCAL_CFE FERRAMENTAS A finalidade deste parâmetro é separar os xml por equipamento para o envio por e-mail pela tela de Envio de Documentos Fiscais por E-mail. Além disso, poderão ser visualizadas em tela com uma nova coluna, a qual exibirá seu número de série. Por fim, no relatório NF-e, SAT e NFC-e, foi incluído um novo campo que poderá exibir também as informações por equipamento.
SIS PRODUCAO_PEDIDO VENDAS Este parâmetro tem por finalidade exibir opção de “Produção” na venda.
SIS NF_DADOS_TRIB NOTA FISCAL Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a utilização, além da unidade comercial (qCom) e Valor Unitário comercial (vCom), de Unidade Tributável (uTrib) e Quantidade Tributável (qTrib) e Valor Unitário Tributável (vTrib), os quais vão ser impressos na danfe.
SIS ES_FILTRA_TERC ESTOQUE Este parâmetro tem por finalidade permitir ou não visualizar o filtro "de terceiro" na tela de busca de produtos, tanto no retaguarda quanto no PDV.
USU e EST PDV_CONTA PDV Este parâmetro tem por finalidade determinar a conta a ser utilizada no PDV. O parâmetro divide-se em dois, sendo por estação ou por usuário.
SIS CRM_CONTA_PEDIDO VENDAS Este parâmetro tem por finalidade controlar a conta de entrada de pedidos feitos por intermédio do CRM.
EMP OC_VENDEDOR_SELECT ORCAMENTO Este parâmetro tem por finalidade manter o vendedor atual no PDV ao trazer um orçamento já existente.
SIS VD_CLIENTE_VENDEDOR VENDAS Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor do cliente na venda, ou seja, se o cliente possuir um vendedor cadastrado, este será carregado na venda.
SIS VD_USUARIO_LOGADO VENDAS Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor através do usuário logado no sistema no pedido.
EMP OC_VENDEDOR_USUARIO ORCAMENTO Este parâmetro, se ativado, utilizará o vendedor através do usuário logado no sistema no orçamento.
SIS ES_MSGEST ESTOQUE Este parâmetro, se ativado, exibirá mensagem de produto sem estoque nas telas de orçamento, vendas e fiscais.
SIS TX_DESCONTO_VISTA VENDAS Este parâmetro tem por finalidade oferecer desconto em vendas fechadas a vista conforme a configuração no próprio parâmetro.
EST PDV_INTEGRA_FISCAL PDV Este parâmetro tem por finalidade configurar a tela de integração fiscal. Neste parâmetro é possível configurar para emitir apenas NFe, NFCe, SAT, ECF, NFSe, não perguntar ou perguntar o tipo fiscal.
EMP BOL_SEL_END FINANCEIRO Este parâmetro permite que o usuário escolha o endereço de cobrança que deverá constar no boleto. Esta escolha será feita na tela de Impressão de Boletos no campo "Endereço de Cobrança".
SIS FT_ROMA_TOTAL FROTAS Este parâmetro tem por finalidade exibir ou não os totalizadores na impressão de romaneio de pedidos "Itens Agrupados por Pedidos".
EMP DV_CLI_DEST_NF DEVOLUCAO Este parâmetro, se ativado, gerar uma nota de devolução sendo o destinatário o cliente da própria devolução gerada.
SIS FN_NFE_ALT_DOC FINANCEIRO Este parâmetro, se ativado, atualiza os dados do título restante gerado com o número e valor da nota.
SIS BUSCA_POR_CODBAR VENDAS Ao ativar este parâmetro, o sistema irá aceitar letras no campo do código do produto na venda.
SIS FN_CHEQUE_MOV_FIN_ENT FINANCEIRO Ao ativar este parâmetro, o sistema irá lançar uma entrada e uma saída do mesmo valor na tela de Caixas e Bancos ao fazer um pagamento. Ao desativar, lançará apenas uma saída.
SIS IMP_BOB_COD_FAB VENDAS Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a impressão do código de fábrica na impressão bobina (bobina gráfica) em uma linha.
SIS BUSCA_POR_CODBAR VENDAS Este parâmetro tem por finalidade possibilidade de busca de produto pelo código de barras (com menos de 7 caracteres) pelo campo código no pedido de vendas.
EMP NF_PROD_COMPL_INFAD NOTA FISCAL Este parâmetro tem por finalidade possibilitar a inclusão do complemento do cadastro do produto na descrição de produtos perigosos.
EMP FN_DOC_NOTA_BOLETO NOTA FISCAL Este parâmetro possibilita a impressão do número do pedido e número da NF-e no campo de documento no boleto. Este funcionamento ocorre na geração de boleto pela tela de Contas a Receber.
SIS DIAS_EXPIRA_PEDIDO VENDAS Este parâmetro trabalha juntamente com a permissão "FPEXP - Fechar pedido depois de expirado". Deve-se configurar com a quantidade de dias necessários para expirar o pedido. Valor 0 não expira.
SIS NF_TIPO_MOV_REMESSA VENDAS Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de remessa.
SIS PEDIDO_IMP_CASAS_QTD FINANCEIRO Este parâmetro tem por finalidade a exibição da quantidade de casas decimais na coluna quantidade das impressões bobina e matricial.
SIS NF_TIPO_MOV_DEVOLUCAO FINANCEIRO Este parâmetro tem por finalidade a configuração da operação padrão para o tipo de movimento de devolução de vendas.
SIS PDV_SKIN PDV Este parâmetro tem por finalidade permitir a mudança de cores do sistema (PDV) conforme a necessidade. Por padrão, este parâmetro possui valor 0, para utilizar as cores, deve estar com valor 1.
SIS ES_CORES_BUSCAPROD PRODUTOS Este parâmetro tem por finalidade permitir a mudança de cores da tela de busca de produtos. Como exemplo, vamos colocar a cor da fonte em azul e fundo da linha de seleção em vermelho, ficando desta maneira: $000030ff;$00ff0000. Iniciaremos com cifrão, logo após com 00 e finalizaremos com a cor em hexadecimal. Lembrando que para a utilização dos parâmetros de cores, devemos configurar o parâmetro PDV_SKIN. Por padrão, este parâmetro possui valor 0, para utilizar as cores, deve estar com valor 1.